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T3固定资产反结账操作
作者:衡水麒瑞电脑有限责任公司 来源:www.hsyongyou.com    www.hengshuiqirui.com 发表时间:2018-10-6 浏览: 次  百度一下
需要在最后结账月份登录软件,在软件上方点击【固定资产】,在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块,
再点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在跳出的窗口点击【确定】即可,
请注意,T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作;

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